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州交通和城建投资集团公司 召开2024年审计领导小组工作会

作者:管理员 时间:2024-04-02 16:48:46

近日,集团公司党委书记、董事长、审计工作领导小组组长易刚组织召开2024年审计领导小组工作会,会议传达学习2024年全国、全省及全州审计工作会议精神,听取了公司2023年审计工作报告,审议并原则通过了公司2024年审计工作计划,对下一步工作进行了具体安排部署。

 

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会议指出,2023年集团公司审计工作严格按照年度审计计划开展工作,较好的完成了审计工作任务,特别在推进项目结算审计、改进项目跟踪审计和开展内部审计方面取得了一定的成效。通过审计发现集体公司在项目管理、生产经营方面存在的问题。一是各级各部门对审计工作重视不足。二是施工管理、合同管理、财务管理、招采管理、资产管理等方面存在合规风险;三是审计整改不力,整改未形成闭环。

会议指出,加强审计工作既是全面贯彻落实党委重大决策部署的有力举措,也是完善内部治理、提升发展质量、推动企业深化改革、推进公司完善内部治理的现实需要。会议要求,一要坚持和加强集团党委的领导,高度重视审计工作,确保审计工作始终保持正确的政治方向;二要围绕重点领域、重点环节、重点岗位开展审计工作,确保国有资产的安全和保值增值;三要严肃审计工作纪律,强化审计工作的主动性和配合度,力戒形式主义和作风不实;四要注重审计工作闭环,要整改到位、治标治本,纪检和审计要强化协同,严肃问责处理,构建审计整改闭环工作链条。

集团公司高管,各部、办、中心、司负责人现场参会,各项目指挥部指挥长视频参会。













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